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決算説明資料 決算説明資料 | IRライブラリ | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA

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(1)

2015年3⽉期

決算説明資料

平成27年 ⽉23⽇

原⽥⼯業株式会社

Harada Industry Co., Ltd.

証券コード

6904

ーム ー アドレ

http://www.harada.com

(2)

⽬ 次

.当社概要について

1. 当社概要 ……… ク

9. 設備投資 ……… 17

2. 主要

国内 海外拠点 ……… グ

10. 減価償却費 ……… 17

3. 主要製品紹介 ……… ケ

11. 四半期売上⾼ 推移 ……… 18

.当期決算及び計画 連結

12. 四半期営業利益 推移 ……… 18

1. 売上⾼ 推移 ……… 9

13. 配当⾦及び株価 推移 ………19

2. 要約連結損益計算書 ………10

1ク. 為替

推移 ……… 20

3. 当期純利益 推移 ………11

ク. 営業利益 変化要因 ………12

.対処すべき課題及び⻑期ビジョン

グ. 要約連結貸借対照表 ………13

        NEXSTAGE 19の

ケ. 売上構成⽐ ⽐較 報告セ

進捗状況

……… 21

対実績 ……… 1ク

7. 売上構成⽐ ⽐較 報告セ

参考.⾃動⾞⽣産動向

………3ケ

対計画 ……… 1グ

(3)
(4)

.当社概要

◆ 設

19グ8年 ⽉

◆ 本

東京都品川区南⼤井 -2ケ-

⼤森ベ ポ

館 階

◆ 資 本 ⾦

20億1ェ918万円

◆ 連結⼦会社

海外10社

販社: ⽶国 英国

⼯場: 中国

ン ベ

キ コ

◆ 事 業 内 容

⾃動⾞⽤ ン

中継

及び各種⾃動⾞部品

電⼦機器 電⼦部品 製造販売

◆ 上場取引所

東京証券取引所

◆ 単元株式数

1ェ000株

(5)

.主要

ープ国内・海外拠点

HARAタA IドタUSTRピ ナチ AトダRICAェ IドC. HARAタA IドタUSTRIダS ィトダビICナイェ S.A. タダ C.V.

⼤連原⽥⼯業有限公司 上海原⽥新汽⾞天線有限公司 HARAタA IドタUSTRIダS VIダTドAト デIトITダタ

HARAタA Asia-ニaciメic デtd.

HARAタA ダURナニダ R&タ CダドTRダ

HARAタA IドタUSTRIダS ィダURナニダイ デIトITダタ

新潟事業所

原⽥⼯業株式会社 中部営業所

関⻄営業所

広島営業所 HARAタA AUTナトナTIVダ AドTダドドA

ィニHIデIニニIドダSイェ IドC.

GIS JダVタAビ ニTダ デTタ.

台湾原⽥投資股份有限公司

※ I A A R I I 清算 結了したこと に 連結 範囲 除外して ます

(6)

.主要製品紹介

*複数メ

複合も可能

ッシュ ー

内蔵 イ

アンテ

LPA

(Low Profile

Antenna ルー 搭載

低背型アンテ )

ラ オ

タ ・衛星 、

対応

*複数メ

の複合も

可能

ール イ

アンテ

ラ オ

タ ・衛星 、地

タ TV等 対応

*複数メ

複合も可能

オン ッシュ

アンテ

(7)

.主要製品紹介

中継ケー ル

ン ナと

オー

オを接続

ン 、

設計・開発〜

⽣産・部品の組み付け

STPケー ル

⾼速・⼤容量

ータ伝送 対応

ス イラー内蔵

イ アンテ

*複数メ

(8)
(9)

1クク 1ク1 13グ

102

92

9ケ

9グ

12ク 123 120 109

7

13

18

19

23

3ク

38

ケ2

91

10ケ 130

グ1

グケ

101

79

グ2

71

ケケ

88

118

132 133

20

19

21

1ケ

9

12

1ケ

23

31

38

3ケ

0

グ0

100

1グ0

200

2グ0

300

3グ0

ク00

クグ0

200ケ/3 07/3

08/3

09/3

10/3

11/3

12/3

13/3

1ク/3

1グ/3

1ケ/3

欧州

北中⽶

⽇本

224

217

277

231

178

214

217

299

364

397

410

.売上⾼の推移

単位:億円

(10)

.要約連結損益計算書

前期実績

2014/3

構成⽐

当期実績

2015/3

構成⽐

対前期

増減額

売 上 ⾼

3ケェク70 100.0

39ェ778 100.0

3ェ308

営 業 利 益

1ェ337

3.7

8ケ7

2.2

△ク70

経 常 利 益

1ェク12

3.9

981

2.グ

△ク30

当期純利益

1ェ2グケ

3.ク

3クケ

0.9

△909

R O E

11.ケ

2.7

(11)

1,112

861

561

△ 766

△ 64

847

1,234

977

1,256

346

350

△ 1ェ000

△ グ00

0

グ00

1ェ000

1ェグ00

200ケ/3 07/3

08/3

09/3

10/3

11/3

12/3

13/3

1ク/3

1グ/3

1ケ/3

.当期純利益の推移

単位:百万円

(12)

201ク/3

201グ/3

.営業利益の変化要因

売上⾼ 増加

売上総利益 増加

△435

販売費及び⼀般管理費 増加

物流費 増加

研究開発費 増加

△830

1,337

867

前期

当期

単位:百万円

795

原価率 上昇

(13)

.要約連結貸借対照表

前期実績

2014/3

構成⽐

当期実績

2015/3

構成⽐

対前期

増減額

流動資産

2グェ287

78.0

2ケェケ12

78.1

1ェ32グ

固定資産

7ェ12ク

22.0

7ェクク7

21.9

323

資産合計

32,411 100.0

34,060 100.0

1,648

流動負債

17ェ77ケ

グク.8

1ケェ328

ク7.9

△1ェクク7

固定負債

2ェ3グク

7.3

クェ18グ

12.3

1ェ831

負債合計

20,130

62.1

20,514

60.2

383

純資産合計

12,281

37.9

13,545

39.8

1,264

負債 純資産合計

32,411 100.0

34,060 100.0

1,648

(14)

.売上構成⽐の⽐較 報告セ メン

対実績

前期実績

当期実績

201ク/3

⾦額

201グ/3

⾦額

対前期

増減額

為替

影響

純増減

⽇本

12ェ3ケ0

12ェ032 △328

△328

9ェ1クク

10ェケ30 1ェク8ケ

811

ケ7グ

北中⽶

11ェ8グク

13ェ2ググ 1ェク01

1ェ0グ3

3ク7

欧州

3ェ110

3ェ8グ9

7ク9

クケ9

280

合計

36,470

39,778 3,308

2,334

974

単位:百万円

当期実績

201グ/3

前期実績

201ク/3

⽇本

33.9%

2グ.1%

北中⽶

32.グ%

欧州

8.グ%

⽇本

30.3%

2ケ.7%

北中⽶

33.3%

(15)

.売上構成⽐の⽐較 報告セ メン

対計画

当期実績

201グ/3

当期実績

来期計画

201グ/3

⾦額

201ケ/3

⾦額

対前期

増減額

⽇本

12ェ032

10ェ9ケク

△1ェ0ケ8.

10ェケ30

13ェ00ク

2ェ373

北中⽶

13ェ2ググ

13ェ37グ

119

欧州

3ェ8グ9

3ェケググ

△20ク

合計

39,778

41,000

1,221

単位:百万円

来期計画

201ケ/3

⽇本

30.3%

2ケ.7%

北中⽶

33.3%

欧州

9.7%

⽇本

2ケ.8%

31.7%

北中⽶

32.ケ%

(16)

.連結キャッ ュ・フ ーの推移

単位:百万円

前期 当期

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3 営業 F 890 1ェ7ケ2 30ケ 2ェ0ググ 8ケ3 1ェ019 △1ク9 8グ ク70 △219 投資 F △8ク0 △1ェ2グ0 △グ1グ △グ70 △クグ9 △ク11 △ケ01 △2ェク08 △81グ △クグ1 財務 F △39ケ △8ク7 △グ88 1ケ70 ク1ク △1ェケク7 2ク 3ェ88ケ クケ9 ケ3

△ 3ェ000

△ 2ェ000

△ 1ェ000

0

1ェ000

2ェ000

3ェ000

クェ000

グェ000

200ケ/3

07/3

08/3

09/3

10/3

11/3

12/3

13/3

1ク/3

1グ/3

(17)

.設備投資

1ェ03グ 801

ケク3 ケ3ケ

グ02 18ケ

グ3ケ 979

1ェ139 ケケケ

0 グ00 1ェ000 1ェグ00 2ェ000

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3

単位:百万円

88ケ 7グ8

892 グク1

グケ7 ケグケ

82ク 807

708 ケ7ク

0 200 ク00 ケ00 800 1ェ000 1ェ200

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3

単位:百万円

(18)

11.四半期売上⾼の推移

12.四半期営業利益の推移

単位:百万円

単位:百万円

グ3

220 2ク3

ク11 391

291

ク07

317 30 112 0 100 200 300 ク00 グ00

2012/12 13/3 13/ケ 13/9 13/12 1ク/3 1ク/ケ 1ク/9 1ク/12 1グ/3 7ェ303 7ェ338 8ェ333 9ェ20グ 8ェ90ク

10ェ02グ 9ェ820 10ェ021 9ェ2ク9 10ェケ8ケ

0 3ェ000 ケェ000 9ェ000 12ェ000 1グェ000

(19)

13

.配当⾦及び株価の推移

※ .最⾼ 最低株価 2010年 ⽉ ⽇ ⼤阪証券取引所 Q け あ 2010年10⽉12⽇ ⼤阪証券取引所JASタAQ ン け あ 2013年 ⽉1ケ⽇ 東京証券取引所 Q

ン け あ す そ 以前 ャ ッ 証券取引所 け あ す

※ .200ケ年10⽉1⽇ 1:2 株式分割を実施し □印 株式分割 権利落後 株価を⽰し す

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3 最⾼ 1330 □ グ391ェ310 グ2グ 2ク0 172 2ク3 218 22グ 3グ2 39ケ 最低 グ70 □ 3327ク1 21ケ 89 8ケ 12ク 129 1ク3 1ケ9 2ク1

株価の推移

当期 予想 単位:円

単位:円

20.0

10.0

12.グ

グ.0 グ.0

7.グ 7.グ 7.グ

10.0

7.グ 7.グ

0.0 グ.0 10.0 1グ.0 20.0 2グ.0

0 200 ク00 ケ00 800 1ェ000 1ェ200 1ェク00

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3 1ケ/3 配当⾦

(20)

118.0ケ 119.12 11ク.1グ

91.00 92.07 81.クグ

77.73 8ケ.グ8

10グ.ク0 120.ケ2 203.71 233.ケグ 228.01

131.77 1クケ.クク 12ケ.クグ 119.82

139.グ7 173.80

187.20 13.90

17.3ケ 19.3グ

0 ク 8 12 1ケ 20 2ク

0 グ0 100 1グ0 200 2グ0 300

200ケ/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 1ク/3 1グ/3 US 左⽬盛

ポン 左⽬盛 ⼈⺠元 右⽬盛

14.為替 ー の推移

単位:円

単位:円

期末レ ト

平均レ ト

110.9ク 11ケ.39 117.71 102.81

93.72 87.32 79.ケ2 80.11 98.00 10ケ.クケ 200.71 21グ.グ3

23グ.9ク

190.グ2

1クケ.ケ3

13ク.ケケ 127.90

127.ク1 1グ3.グケ

17ク.82 12.71

1グ.97 17.2グ

0 ク 8 12 1ケ 20 2ク

0 グ0 100 1グ0 200 2グ0 300

(21)

.対処す

課題及び

⻑期

(22)

.外部環境

⾃動⾞⽣産台数 増加

⾞載

通信

発展

⽇系⾃動⾞

バ 展開

(23)

.当社の現状

⽇本 ン

株式会社 ⾃動⾞⽤

事業及び同社 海外拠点を

譲受け

主要⽇系⾃動⾞

⼀層強固 関係を構築

⾞載 ン

ネ 分野

(24)

N EX STAGE 1 9

⾞載 ン

ネ 分野

製品⼒ サ

提供能⼒を⾼

世界市場を

バ 提案型企業 進化す

最適 企業基盤を確⽴し

企業品質を向上させ

(25)

競争 優位性 強化

最適 企業基盤 確⽴

⻑期

ン達成 た

(26)

競争 優位性 強化

製品⼒強化

提供能⼒ 強化

(27)

競争 優位性 強化

製品⼒強化

提供能⼒ 強化

競争⼒ 強化

新た 製品 開発 既存製品 改良

適正 品質 確保

最適 サ

ン 構築

(28)

競争 優位性 強化

製品⼒強化

提供能⼒ 強化

情報収集 分析能⼒向上

調査 企画能⼒強化

製品提案能⼒ 情報提供能⼒ 強化

(29)

最適 企業基盤 確⽴

組織⼒強化

確⽴

追求

(30)

最適 企業基盤 確⽴

組織⼒強化

確⽴

追求

連携を強化

執務環境や業務 改善 効率化

⼈材育成 強化

(31)

組織⼒強化

確⽴

追求

最適 企業基盤 確⽴

世界 唯⼀

バ ネッ ワ

持 ⾞載 ン

専業

信頼性 ⾼い ン

確⽴

(32)

最適 企業基盤 確⽴

組織⼒強化

確⽴

追求

本社機能 ⼀層 強化

各社 役割 明確化 徹底

最⼤化

(33)

.実施事項

顧客対応⼒ ⼀層 強化 事業責任明確化 た

取組

平成2グ年 ⽉ 事業部⾨ 組織改⾰を実施

制を廃⽌し 本部制 移⾏

⾃動⾞機器事業本部及び経営管理本部を新設

機能別組織体制

ッ 制 変更

平成2グ年10⽉ 原⽥通信株式会社 連結⼦会社 を吸収

合併

製造領域

統轄機能 強化

⽇本市場

け 製販⼀体 体制 構築

平成2ケ年 ⽉ 間接部⾨ 組織改⾰を実施

平成27年 ⽉ ⼀部改変予定

企画 統括業務 充実

業務 効率化

(34)

.実施事項

ン ⼒ いう競争軸 確⽴ 関す 取組

世界 唯⼀

バ ネッ ワ

を持 ⾞載 ン

専業

いう認知度を向上させ た

ン を

策定

商標登録済

今後様々 場⾯ 使⽤し い

平成27年 ⽉ 当社

サ を

URデ:

www.haロada.cリm

バ サ

進化し した

(35)

.2019年 ⽉期 定量⽬標 連結

売上⾼

クグ0

億円以上

売上⾼営業利益率

(36)
(37)

⾃動⾞⽣産動向 実績・予測

⽇本

北中⽶

欧州

当社調 7グ0

800 8グ0 900 9グ0

2012 2013 201ク 201グ 201ケ 2017 2018 単位:万台

2ェグ00 3ェ000 3ェグ00 クェ000 クェグ00 グェ000

2012 2013 201ク 201グ 201ケ 2017 2018 単位:万台

1ェグ00 1ェケ00 1ェ700 1ェ800 1ェ900 2ェ000

2012 2013 201ク 201グ 201ケ 2017 2018 単位:万台

1ェググ0 1ェケグ0 1ェ7グ0 1ェ8グ0 1ェ9グ0 2ェ0グ0

2012 2013 201ク 201グ 201ケ 2017 2018 単位:万台 903

829

1ェ702

1ェ8グ8

3ェク71

クェ2ケ1

1ェ7グ3

(38)

参照

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